关于出口退税实际操作的流程?

网上有关“关于出口退税实际操作的流程?”话题很是火热,小编也是针对关于出口退税实际操作的流程?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

1.进入退税系统 sa, 密码为空 输入所属年月(记住年底的时候,如果是09年申报,报关单出口日期是08年的,所属日期就是200812**,即如果以前08年12月申报过,这个就是200812,当然下面的批次就是02啦,我3月份申报是08年12月第4批,我就拿这个为例,以下相同)录入增值税发票信息,出口明细,进货明细,生成预申报盘,正式申报,打印汇总表,出口明细,进货明细各两份,一订一散背景: 09年3月申报,报关单出口日期是08年,这是申报的所属期是200812的第四批进入系统——向导第一步 已认证发票信息系统——已认证发票信息处理第二步 退税申报数据录入——出口明细数据录入增加: 关联号:0812040101(08年12月第4次申报第一票的第一个品名)08(年)12(月)04(本月第一批申报即申报批次,因为年底12月的往往要申报很多次,我们这个月申报了4次)01(本批第一票)01(第一票的第一个品名) 0812040101/0812040102/0812040201/0812040301…………..这样分得详细可以防止用相同的海关编码导致换汇比超高。申报年月 200812系统认定 你进去的时候就录入啦申报批次:04本月第一次申报就是01, 第几次就是几. 序号为流水号:0001,0002,0003……….。出口发票号 报关单号为后九位加001,002,003 比如我们的有一个后九位是779886455,那就是779886455001/779886455002---出口日期:报关单上有美元离岸价:FOB价,如果是CIF就减去报关单上的运费和保费,如果跟实际有差距按照报关单上的来核销单号:实际填商品代码:十位数 没有标点商品名称自动生成出口数量:每一个产品的总数保存全部填完以后 审核认可——当前筛选下所有记录——审核进货明细数据录入:关联号:跟出口明细对应 因为有可能报关单上一个品名对应的开出两个发票或是更多,所以会出现进货明细里面有两个序列号对应出口明细一个关联号。比如进口明细的序号0001和0002对应出口明细的0001那么他们的关联号都是0812040101税种:V:增值税C:消费税申报年月:200812 (按照实际情况来)申报批次:04(实际情况)序号:0001,0002-----发票号码:录入后发票代码,进货凭证号,供货方纳税号,发票开票日期自动出现。商品代码:录入十位的 商品名称自动出现数量:如果增值税专用发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符,则应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等(视同)委托加工方式的进货凭证,数量项填0,备注项目填英文字母WT;(注:如果报关单上一个品名,开具了两个增值税发票,数量分别是0.5,0.5,那么这里就是0.5,下一张在录入)计税金额:如果是一个增值税发票上有几个产品,一定要注意,计税金额是该项品名后的计税金额不是总的。如果增值税发票开具的货物或应税劳务名称项对应的出口报关单为同一商品代码,可录入发票计税金额总和,否则应分项填写;保存全部填完以后审核认可——当前筛选下所有记录——审核第三步:、退税申报数据检查这步很简单 检查错误的时候有错误回去如果没有相关联信息就是第二步的审核认可忘记了如果换汇比超高那就自己找了 原因很多的 不方便一一列出 换汇比低点没事,现在不要超过现在的汇率6.8为好第四步、生成预申报软盘 一个批次可以有多票,生成预申报盘时在一起,填关联号为999999999999, 一直到填满 生成正式申报盘后又发现错误时,”审核反馈处理”---“已申报出口明细数据查询”---“申报认可”---“当前关联号转为待申报”, 然后回到”基础数据采集”, “审核认可”---取消审核标志 预申报后发现错误时,”确认正式申报”---“查询本次申报数据”---“撤消本次申报数据”第六步、确认正式申报数据——确定本次预申报数据转为正式申报数据是出口明细申报数据查询(千万别做下一步,生成正式申报软盘,那样就没办法打印报表了)——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就可以啦进货明细申报数据查询——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就可以啦第七步: 生成正式申软盘退税汇总表录入——增加——保存——打印报表——打印到EXCEL生成退税申报软盘2.去国税局退税(每月的1到10号)订的顺序:出口退税汇总申报表,出口明细申报表,出口退税进货明细申报表,增值税发票,出口专用发票,报关单(退税联,定错了让你换,别拿核销联)3. 出口货物退税单证备案在申报退税后15日内备案(现在最好跟退税一起弄好,去年我是一起上交的,今年不用了,不知道还会不会有新要求): 外贸企业购货合同,跟国外客户的contract,出口货物明细单,场站收据,证明(新加的,每个地方不一样,跟场站收据一体的),出口货物运输单据(提单),报关单(退税联)复印件按申报顺序装订成册,统一编号,并填写<出口货物备案单证目录>一次进货多次出口的,可在第一次出口货物时予以备案.

企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期出口单证明细,然后,按以下步骤操作:

一、进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空.

二、当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609.

三、 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增.

1 所属期自动生成.

2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成.

3 所属期标志自动生成.

4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空.

5 出口报关单号视情况而定

a .如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.

b 如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002.

6 出口日期为报关日期.

7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空.

8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空.

9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH.

10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率.

11 出口商品名称自动生成.

12 单位自动生成.

13 出口数量为实际的出口数量.

14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD.

15 原币币别自动生成.

16 原币离岸价为报关的FOB价.

17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额.

18 人民币离岸价自动生成.

19 美圆汇率同原币汇率.

20 美圆离岸价自动生成.

21 征税税率自动生成.

22 退税率自动生成,由商品代码决定.

23 征退税差额自动生成.

24 应退税额自动生成.

25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空.

26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入.

27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报.

四 、基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增.

这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作.

1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改.

2 所属期自动生成.

3 序号规则同出口货物明细申报录入.

4 单证收齐标志为BH.可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填.

5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.

6 外汇核销单号为核销单上号码.

7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换.

8 保存.进行下一笔操作.

9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报.五、 基础数据采集-生成出口货物冲减明细.

这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作.其中错误可能包括:对与同一张报关单

1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工.

2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致.

3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致.

4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致.

5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致.

6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致.

进行出口货物冲减:

1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000.

2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排.

3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空.

六、 免抵退税申报-生成明细申报数据.

1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改.确定.

2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统.确定.

3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径.确定.填入的新的路径系统会自动创建.

七、进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.对照企业的增值税申报表,填入相应的数据.

八、进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加.在空白处单击,系统会自动生成所有数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存.

九、免抵退税申报-生成汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据.

十、根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业.

十一、企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受).

十二、反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理.

十三 、将最终的数据报送到税务机关.

十四、 免抵退税申报-打印申报报表.

打印以下报表:

1 出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细)

2 出口货物免、抵、退税申报明细表(前期单证收齐)

3 出口货物免、抵、退税申报汇总表

4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表(视税务机关要求)

企业当月的申报工作至此结束.

注: 1 以上操作均以生产企业出口退税系统7.0版为例.

2 以上操作不含当月发生进料加工业务.

3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.

关于“关于出口退税实际操作的流程?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

(7)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 半阳的头像
    半阳 2025年08月16日

    我是雅驰号的签约作者“半阳”

  • 半阳
    半阳 2025年08月16日

    本文概览:网上有关“关于出口退税实际操作的流程?”话题很是火热,小编也是针对关于出口退税实际操作的流程?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助...

  • 半阳
    用户081605 2025年08月16日

    文章不错《关于出口退税实际操作的流程?》内容很有帮助

联系我们:

邮件:雅驰号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信